全國 公司內部審計主要是查什么的
公司內部審計主要查以下內容:
1.監督企業及其內部各個部門認真貫徹執行國家的方針、政策和財經法規。
2.監督企業及其內部各個部門認真貫徹執行企業制定的經營方針和有關的規章制度。
3.監督檢查資金、財產的安全與完整。
4.監督檢查企業財務收支計劃、信貸計劃、外匯收支計劃和經濟合同的執行情況。
5.監督企業會計資料及經濟信息的真實性與正確性。
6.評價企業內部控制制度的完善程度和執行情況的好壞,協助企業改進管理。
7.評價企業生產、技術、基建、技術改造和經營活動的效益。
8.評價企業承包經營合同的正確性、合法性和可靠性,監督企業在承包期內履行經濟責任。
9.評價企業短期與長期經營目標的可靠性和效益性。
10.辦理本單位領導、上級內部審計機構交辦以及國家審計機關委托的審計事項,配合國家審計機關對本單位進行審計。
以上信息僅供參考,具體審計內容可能因地區和具體情況而有所不同,建議咨詢相關部門獲取具體信息。
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